問題已解決
去年未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接將專用發(fā)票當(dāng)普票入賬,現(xiàn)在想要調(diào)整怎么做賬呢



屬于去年的成本費(fèi)用嗎?如果是的話,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配,未分配利潤
匯算清繳,納稅調(diào)增
2023 06/18 13:48

84785040 

2023 06/18 13:58
老師,只是未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是專票是職工福利,不可抵扣的

郭老師 

2023 06/18 14:00
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

郭老師 

2023 06/18 14:00
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

84785040 

2023 06/18 14:09
老師:那當(dāng)年2月的怎么做賬呢

郭老師 

2023 06/18 14:14
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款

84785040 

2023 06/18 15:28
好的
謝謝老師

郭老師 

2023 06/18 15:36
不用客氣,工作愉快
