問題已解決
請問我這個紅字發(fā)票的分錄是不是錯了???



你好;? 對的; 稅額部分也得紅沖的; 還有就是借方應(yīng)該是應(yīng)收賬款; 不會是庫存現(xiàn)金的
2023 06/19 15:23

84785046 

2023 06/19 15:24
哦,難怪我的余額表庫存現(xiàn)金最后是負(fù)數(shù)

84785046 

2023 06/19 15:25
我是用友T3軟件做賬,已結(jié)賬了,這個錯誤憑證怎么辦???

meizi老師 

2023 06/19 15:28
你好; 對的;? 去反記賬修改 這個憑證; 或者是23.6月去處理分錄?

84785046 

2023 06/19 15:29
麻煩老師發(fā)一下反結(jié)賬的流程給我,這個還不會操作

meizi老師 

2023 06/19 15:32
你好;? 你什么軟件; 每個軟件操作都不一樣的

84785046 

2023 06/19 15:34
用友T3軟件

meizi老師 

2023 06/19 15:39
打開軟件,在操作頁面點擊結(jié)賬,進(jìn)入結(jié)賬。選擇需要反結(jié)賬的月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵進(jìn)入反結(jié)賬操作。

84785046 

2023 06/19 15:43
要輸入口令是什么?

meizi老師 

2023 06/19 15:45
你好;這個要問下你們售后哈; 看你們之前怎么設(shè)置的
