問題已解決
老師我們是建筑安排企業(yè),現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務(wù),又有銷售材料服務(wù)。 項目在國外,所以開建筑服務(wù)給甲方是免稅,開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%(我公司先從國內(nèi)采購,然后再銷售給甲方,甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅)現(xiàn)在是我收了好多進項材料發(fā)票,甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票,所以我收到的材料發(fā)票就沒有對應(yīng)開具給甲方,那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發(fā)票,金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師



你好;? 可以先走賬的; 走原材料科目掛著 ;??
2023 06/20 09:54

84784989 

2023 06/20 10:02
具體分錄寫下!應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅額嗎

meizi老師 

2023 06/20 10:04
你好; 比如; 借原材料; 應(yīng)交稅費- 待認證進項稅; 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款; 這樣掛??

84784989 

2023 06/20 10:06
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅額這個科目可以嗎嗎

meizi老師 

2023 06/20 10:07
你好;? 用我寫的科目哈; 暫時不認證 不用你寫的科目?

84784989 

2023 06/20 10:09
我們以前統(tǒng)一掛的都是待轉(zhuǎn)進項稅額,有關(guān)系嗎

meizi老師 

2023 06/20 10:14
你好;這個影響不大; 以后注意 走我寫的這個科目;? ?

84784989 

2023 06/20 10:15
兩科目有什么區(qū)別?老師能解答一下嗎

meizi老師 

2023 06/20 10:16
你好;? 你這個科目都沒有這個明細的 ;? 我說的科目是? 增值稅 使用科目文件里面 要求用這個科目哈? 、你寫的科目 應(yīng)該是你自己設(shè)置的??

84784989 

2023 06/20 10:18
另外我們采購的材料有些是輔材,甲方說不用開發(fā)票給到甲方,因為我們輔材開具了發(fā)票給到甲方甲方也退不了稅?所以采購的輔材是如何人賬呢?還能入原材料嗎?還是入工程施工呢?

meizi老師 

2023 06/20 10:20
你好就記入工程施工去 ; 一起記入? ?

84784989 

2023 06/20 10:36
這樣理解買回的材料不是專門來銷售的,而是這個項目的成本,所以入賬為工程施工是把

meizi老師 

2023 06/20 10:42
你好 ; 是的;? 直接記入成本去了?

84784989 

2023 06/20 11:17
如果這個進項發(fā)票的材料剛開始計入成本了,后面發(fā)現(xiàn)要開銷售發(fā)票給甲方,那我之前計入成本的要如何記賬呢

meizi老師 

2023 06/20 11:22
你好1; 你按照完工進度比例去結(jié)轉(zhuǎn)哈; 別 一開始就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本; 這樣會收入與成本不配比的?

84784989 

2023 06/20 14:08
原材料可以先放在原材料科目,等銷售再結(jié)轉(zhuǎn)啊!

meizi老師 

2023 06/20 14:10
你好 ;? ?如果你要拿來銷售; 你可以等著你銷售出去? 在結(jié)轉(zhuǎn);? 看你自己材料買來的用途?

84784989 

2023 06/20 14:13
如果買來用途本應(yīng)是銷售的,當作了成本,后面發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該如何調(diào)賬?另外入了成本:工程施工后 如果不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負債表平不了了

meizi老師 

2023 06/20 14:19
你好; 那你紅沖之前工程施工科目; 在去做收結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 ; 處理后會平衡的
