問題已解決
款未收,票已開,確認了收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 計提工資成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣的賬務(wù)處理對不對



同學(xué),你好
嗯嗯,對的
2023 06/20 12:58

84784985 

2023 06/20 13:17
老師,這個票是下個月的收入,提前確認了,工資成本也提前計提了,這樣也可以嗎

小菲老師 

2023 06/20 13:23
同學(xué),你好
不可以的

84784985 

2023 06/20 14:07
那正確的應(yīng)該怎么做賬

小菲老師 

2023 06/20 14:08
同學(xué),你好
下個月的收入,做到下個月,工資也要按實際發(fā)生月份入

84784985 

2023 06/20 16:14
那發(fā)票已經(jīng)提前開了,該怎么處理

小菲老師 

2023 06/20 16:31
同學(xué),你好
那就正常做收入

84784985 

2023 06/20 20:58
收入做了,那成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢

小菲老師 

2023 06/20 21:03
同學(xué),你好
當(dāng)月發(fā)生的成本,可以結(jié)轉(zhuǎn)

84784985 

2023 06/20 21:05
提前確認的收入,成本能提前結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小菲老師 

2023 06/20 21:20
同學(xué),你好
不能,要在實際發(fā)生月結(jié)轉(zhuǎn)成本
