問題已解決
上個月發(fā)票,這個月紅沖了,那這張紅沖票,我是把第一聯(lián)和第二聯(lián)都放到上個月的賬里面,還是第一張的發(fā)票聯(lián)不用動,第二張放到這個月跟負數(shù)發(fā)票放一塊?



你好!建議你按第二種方法
2023 06/20 16:05

84785001 

2023 06/20 16:06
那我應(yīng)該怎么做賬呢

宋生老師 

2023 06/20 16:08
你好!發(fā)票紅沖了,把紅沖的,也就是負數(shù)發(fā)票,跟以前的退回來的發(fā)票一起作為原始單據(jù)就好了
現(xiàn)在做負數(shù)發(fā)票的分錄就好

84785001 

2023 06/20 16:17
上個月做的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,這個月做相反的分錄?,還有就是紅沖之后又開一張一模一樣的發(fā)票,然后顧客轉(zhuǎn)的賬,我做賬直接做成借銀存 貸主營業(yè)務(wù)收入了

宋生老師 

2023 06/20 16:19
你好!上個月做的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,這個月做相反的分錄?是的。紅字分錄就是這樣。
你如果沒有稅費可以這樣

84785001 

2023 06/20 16:20
沒有稅費,個體戶查賬征收的

宋生老師 

2023 06/20 16:21
你好!正常是需要先計提

84785001 

2023 06/20 16:33
計提?那怎么做分錄,做賬?

宋生老師 

2023 06/20 16:33
你好!借銀存 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
