問題已解決
老師 我們企業(yè)去年增值稅申報(bào)有誤 這個(gè)月重新申報(bào) 需要先補(bǔ)交稅款 完了在退稅 還涉及滯納金 該如何賬務(wù)處理呢



借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款
借營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款
到時(shí)候退回來的做相反的
2023 06/20 20:07

84785008 

2023 06/20 20:09
但是未見增值稅不平了就

84785008 

2023 06/20 20:09
之前沒計(jì)提過

郭老師 

2023 06/20 20:13
你不還得退回來吧,退回來做相反的不就行了

84785008 

2023 06/20 20:14
好的老師 謝謝啦

郭老師 

2023 06/20 20:15
不用客氣
工作愉快
