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問題已解決

機(jī)器已經(jīng)在用,但還沒付全款,賬上一直是預(yù)付賬款,沒形成固定資產(chǎn),要怎么提折舊

84784980| 提問時(shí)間:2023 06/22 10:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問發(fā)票收到了么 知道固定資產(chǎn)多少金額么
2023 06/22 10:08
84784980
2023 06/22 10:10
預(yù)付款金額的票收到了
84784980
2023 06/22 10:11
有合同,知道固定資產(chǎn)總金額
bamboo老師
2023 06/22 10:20
借 固定資產(chǎn) 不含稅金額未付款跟已付款金額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 預(yù)付款發(fā)票稅額 貸 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款 不含稅金額
84784980
2023 06/22 10:27
下次又預(yù)付一部分款,借付賬款暫估應(yīng)付賬款嗎 ?貸銀行
84784980
2023 06/22 10:28
我這邊是內(nèi)賬有沒更好更簡便的做法?
84784980
2023 06/22 10:30
應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款后面三級(jí)科目要不要設(shè)供應(yīng)商名,因?yàn)楹芏噙@種預(yù)付部分機(jī)器款但已在使用的機(jī)器
bamboo老師
2023 06/22 10:33
如果您要固定資產(chǎn)準(zhǔn)確 那就只好暫估入賬 不然沒法全額計(jì)提折舊 要簡單一點(diǎn) 就暫估也用預(yù)付賬款科目 借 固定資產(chǎn) 不含稅金額未付款跟已付款金額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 預(yù)付款發(fā)票稅額 貸 預(yù)付賬款 貸 預(yù)付帳款-暫估預(yù)付帳款 不含稅金額 后期付款 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 貸 預(yù)付賬款
84784980
2023 06/22 10:38
借:固定資產(chǎn)全款額? 貸:預(yù)付賬款 _供應(yīng)商? 貸:應(yīng)付賬款_供應(yīng)商可以嗎?
84784980
2023 06/22 10:38
后面付 借:應(yīng)付賬款? 貸:銀行存款
bamboo老師
2023 06/22 10:39
這樣的話 就沒有體現(xiàn)暫估了
84784980
2023 06/22 10:40
干脆直接? 借? 固定資產(chǎn)? 貸? 應(yīng)付賬款
84784980
2023 06/22 10:41
付款時(shí),借應(yīng)付賬款? 貸銀行
bamboo老師
2023 06/22 10:42
如果內(nèi)賬不考慮發(fā)票 這樣處理也可以的
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