問題已解決
請問一下,年中如果建帳起帳填0,之前有余額科目怎么處理,比如銀行之前有余額,應收應付有余額怎么處理



你是要在財務軟件中新建帳套嗎?
手工做的話,是新開的公司嗎?新開的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個做到財務軟件中。不過財務軟件中要新建帳套,把帳套號啊名稱啊之類的,還有一些選項,你根據公司實際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。
要是不是新開的公司的話,得把各個科目的余額整明白了,新建帳套后有個期初余額錄入,可以在那里填數據,但是要試算平衡了才行。
2023 06/22 13:04

84784972 

2023 06/22 13:10
不是新公司,有多年的數據,一直沒有帳,現在年中建,剛才問了老師說可以填0,所在再追問一下

易 老師 

2023 06/22 13:11
你說的這種0也可以的。

84784972 

2023 06/22 13:11
年中如果建帳起帳填0,之前有余額科目怎么處理,比如銀行之前有余額,應收應付有余額怎么處理

易 老師 

2023 06/22 13:16
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目

84784972 

2023 06/22 13:38
好的,謝謝您,耐心解答,可以加一下**嗎,我的手機號 13684984359, 你那優(yōu)秀,想向您學習

易 老師 

2023 06/22 13:47
學員您好要求在平臺溝通

84784972 

2023 06/22 14:09
好的,謝謝,再請問另一個問題,我們是清潔服務行業(yè),當月的收入要過完月在次月確認才開上月的票,請問這個收入在錄系統(tǒng)時是錄當月還是錄開票日,而且還有一些季度確認票,過了季度才能開票,確認收入時我要怎么操作呢?

易 老師 

2023 06/22 14:11
同學您好,一般是都要開票的,沒有開票也要申報無票收入不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,次月開票無票收入視同負數合并報稅

84784972 

2023 06/22 14:27
是的都有開票了,問題是,合同金額是5月費用,但在6月才開票給甲方,這個在財務系統(tǒng)上錄入時要怎樣操作,要對應錄到5月還是6月呢

易 老師 

2023 06/22 15:07
學員朋友您好,是6月的
