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借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅 這兩個(gè)科目借貸不是掛著,再做什么分錄沖平

84785043| 提問時(shí)間:2023 06/24 16:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 年末的時(shí)候?qū)懛咒浗Y(jié)平 借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
2023 06/24 16:46
84785043
2023 06/24 16:48
金額呢,跟原來一樣?
bamboo老師
2023 06/24 16:50
金額是年末的科目余額
84785043
2023 06/24 17:06
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是年末也做一筆貸方,做平。
bamboo老師
2023 06/24 17:09
是的 這樣理解正確的
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