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我們發(fā)票開的會務費,如果購進要送客戶的禮品怎么入賬呢

84785035| 提問時間:2023 06/25 10:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,視同銷售,借銷售費用,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅銷項。
2023 06/25 10:05
84785035
2023 06/25 10:09
開會議產(chǎn)生的禮品也要視同銷售嗎?有沒有完整的分錄呢,比如從購進到結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 06/25 10:11
對的,是的,是這么做的, 借庫存商品 貸銀行 借銷售費用, 貸庫存商品應交稅費,應交增值稅。
84785035
2023 06/25 10:11
不用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎
郭老師
2023 06/25 10:13
對了,不用的不用做。
84785035
2023 06/25 14:29
老師,應交稅費是按照庫存商品的金額乘以百分之一嗎?銷售費用的金額就是庫存商品加上應交稅費的金額嗎?還有這個庫存商品的金額需要確認收入嗎?
郭老師
2023 06/25 14:36
應交稅費是市場價格乘以1%。
郭老師
2023 06/25 14:36
庫存商品是購入的成本價格。
84785035
2023 06/25 14:38
那以市場價格來確認收入嗎?如果加上這個收入我們一個季度沒有超過三十萬,那這個應交稅費是不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,不需要交稅呢
郭老師
2023 06/25 14:39
對的,是的,是這么做的。
84785035
2023 06/25 14:48
好的,除了要申報增值稅,還需要申報個人所得稅嗎
郭老師
2023 06/25 14:49
你好,你送給個人的話,需要的偶然所得20%。
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