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問題已解決

如何填報(bào)前期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表?更正去年的增值稅及附加稅?

84785024| 提問時間:2023 06/26 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??
2023 06/26 10:52
84785024
2023 06/26 11:02
簡易計(jì)稅
84785024
2023 06/26 11:03
本期已繳稅額需要填寫當(dāng)月所屬期已繳的稅款嗎
鄒老師
2023 06/26 11:03
你好,那就需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表,補(bǔ)交相應(yīng)增值稅,附加稅?
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