問題已解決
老師,請問以前年度多計提成本,今年怎么作帳務(wù)調(diào)整,會計分錄,謝謝



你好,您把當(dāng)年多計提的那個分?jǐn)?shù)發(fā)來看一下用的哪個科嗎?
2023 06/26 15:17

84784972 

2023 06/26 15:17
主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付帳款

玲老師 

2023 06/26 15:23
企業(yè)應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
然后調(diào)整所得稅。以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
結(jié)轉(zhuǎn)損益,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。

84784972 

2023 06/26 15:34
那這樣調(diào)到應(yīng)交稅費那是要補(bǔ)交所得稅嗎

玲老師 

2023 06/26 15:42
你好是的?那是要補(bǔ)交所得稅 是

84784972 

2023 06/26 15:51
如今年為止是虧損的,不能調(diào)整到今年彌補(bǔ)虧損嗎

玲老師 

2023 06/26 15:54
虧損就調(diào)整應(yīng)納稅所得額不用交所得稅了。

84784972 

2023 06/26 16:02
老師,那賬務(wù)上怎么處理

玲老師 

2023 06/26 16:03
你好不寫所得稅分錄了?
