問題已解決
一般納稅人:供應(yīng)商4月紅沖了一張3月的發(fā)票 ,我在3月的已經(jīng)認證抵扣 ;我5月已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出了 ,現(xiàn)在會計賬務(wù)分錄要怎么做



借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023 06/26 20:01

84785003 

2023 06/26 20:04
好的,然后我在把轉(zhuǎn)出來的稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅進行交稅是吧

郭老師 

2023 06/26 20:09
對的,是的,是這么做的。
