問題已解決
老師,2月取得的進項稅額26000,銷項稅額13000。發(fā)票未認(rèn)證,3月份進項稅額90000,銷項稅額120000。2月份發(fā)票在三月認(rèn)證了,整個業(yè)務(wù)怎么做分錄?謝謝



你好
2月取得的進項稅額26000,未認(rèn)證
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
銷項稅額13000
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
3月份
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
3月份進項稅額90000
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
銷項稅額120000
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2023 06/27 11:43
