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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
支付一年的房租120萬(wàn),收到一年的發(fā)票120,付款及攤銷(xiāo)怎么入賬,同樣支付一年的咨詢費(fèi)120萬(wàn),發(fā)票到,怎么做賬



您好
收到發(fā)票
借:待攤費(fèi)用 120
貸:應(yīng)付賬款 120
支付款項(xiàng)
借:應(yīng)付賬款 120
貸:銀行存款 120
按月攤銷(xiāo)
借:管理費(fèi)用 120/12=10
貸:待攤費(fèi)用 10
2023 06/27 22:21

84785000 

2023 06/27 22:30
咨詢費(fèi)呢,你這個(gè)待攤費(fèi)用是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用把,咨詢費(fèi)怎么做呢

bamboo老師 

2023 06/27 22:31
不超過(guò)一年期間 用待攤費(fèi)用科目 不用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
咨詢費(fèi)也是一樣的做分錄就好了 跟租金性質(zhì)一樣的

84785000 

2023 06/27 22:34
任何費(fèi)用攤銷(xiāo)不超過(guò)一年的,先到發(fā)票的都可以進(jìn)待攤費(fèi)用對(duì)吧

bamboo老師 

2023 06/27 22:37
如果發(fā)票不是按月開(kāi)具的 是幾月或者更長(zhǎng)時(shí)間一起開(kāi)的 收到發(fā)票計(jì)入待攤費(fèi)用 然后按月攤銷(xiāo)

84785000 

2023 06/27 22:40
如果沒(méi)收到發(fā)票的一年房租120,怎么做賬呢

bamboo老師 

2023 06/27 22:40
那就按月暫估入賬啊
借:管理費(fèi)用 10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 10

84785000 

2023 06/27 23:09
沒(méi)有收到發(fā)票但是付錢(qián)了

bamboo老師 

2023 06/27 23:10
借:應(yīng)付賬款 120
貸:銀行存款 120

84785000 

2023 06/27 23:20
每個(gè)月攤銷(xiāo)呢

bamboo老師 

2023 06/27 23:22
沒(méi)收到發(fā)票
借:管理費(fèi)用 10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款10

84785000 

2023 06/28 12:32
現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用這個(gè)科目了啊,什么準(zhǔn)則下的科目

bamboo老師 

2023 06/28 12:44
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面的
那用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目替代一下

84785000 

2023 06/28 13:39
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不超過(guò)一年了嗎

bamboo老師 

2023 06/28 13:59
你沒(méi)有待攤費(fèi)用科目 所以用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目替代一下
