問(wèn)題已解決
老師,您好,我們公司交了物業(yè)費(fèi)6000,怎么做分錄?需要分?jǐn)倖幔?/p>



你好,這個(gè)屬于超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)期間的,就要攤銷,借預(yù)付賬款貸,銀行存款。
2023 06/28 11:05

宋生老師 

2023 06/28 11:15
你好是的,就是因?yàn)闆]有待攤費(fèi)用了,才用預(yù)付賬款的嘛。

宋生老師 

2023 06/28 11:17
可以的,可以這樣做。

宋生老師 

2023 06/28 11:25
你好是的,就是這樣子做

宋生老師 

2023 06/28 11:34
你好粘貼單本身不算的。

宋生老師 

2023 06/28 11:39
你好不用客氣的,是可以入賬的。

84784971 

2023 06/28 11:09
怎么是預(yù)付賬款,老師,以前是借:待攤費(fèi)用? 貸:銀行存款? 現(xiàn)在不用待攤費(fèi)用了嗎?老師

84784971 

2023 06/28 11:17
我們是小公司,老師,我能做應(yīng)付賬款的借方嗎

84784971 

2023 06/28 11:25
那待攤的時(shí)候就借:管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)? 待:應(yīng)付賬款嗎

84784971 

2023 06/28 11:33
老師,憑證后面顯示附單據(jù),是指原始單據(jù)還是也包括粘貼單也算?

84784971 

2023 06/28 11:35
好的,收到,謝謝老師

84784971 

2023 06/28 11:37
老師,定額發(fā)票去年印的,商家給的今年能報(bào)銷嗎
