問題已解決
老師你好有個問題麻煩問一下。六月份開始給職工租的宿舍是4000元一個月單位負擔3600其余400住的職工均攤。我這個月要攤銷房租這種情況下的會計分錄怎么做有些蒙



你好; 借管理費用-福利費 ;? 貸應付職工薪酬-福利費;? 借?應付職工薪酬-福利費 、其他應收款? ?-員工貸銀行存款?
2023 06/28 15:13

84785041 

2023 06/28 15:28
上個月一次性交清一年房租48000我做的分錄是
借:其他應付款—
貸:其他貨幣資金—老板付
一次性交員工的房租。是從其他應付款??
不是應該是借應付職工薪酬-福利費么?走其他應付???

84785041 

2023 06/28 15:29
老師,能幫忙解釋一下嗎?我有點懵

meizi老師 

2023 06/28 15:32
你公司承擔的部分 走福利費去; 你老板墊付? 走貸方其他應付款哦 ; 怎么會走其他貨幣資金科目? ?

84785041 

2023 06/28 15:54
六月份攤銷應該怎么做分錄

84785041 

2023 06/28 15:54
老師,單位每月負擔3600,每月都要攤銷

84785041 

2023 06/28 15:56
上個月交了一年的房租,這個月應該怎么做呢,怎么攤銷

meizi老師 

2023 06/28 16:00
你好;? ? 你應該做; 借其他應付款 -房租 貸其他應付款 -老板 ;按月分攤 :??借管理費用-福利費 ;? 貸應付職工薪酬-福利費;? 借?應付職工薪酬-福利費 、其他應收款? ?-員工貸其他應付款 -房租?

84785041 

2023 06/28 16:17
老師,那個其他應付款用預付賬款可以嗎?

meizi老師 

2023 06/28 16:17
你好; 都可以; 這兩個科目都可以用; 自己選擇?

84785041 

2023 06/28 16:28
老師,第一個一次性付清的分錄,貸方是其他貨幣資金吧?
兩個其他應付款,重復了好像

meizi老師 

2023 06/28 16:29
你好 ;? ?貸方 是你老板代付的;? 貸方做其他應付款?
