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問題已解決

老師,上個(gè)月計(jì)提材料費(fèi)的時(shí)候分錄。借:制造費(fèi)用材料費(fèi)5000貸:應(yīng)付賬款5000,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用分錄。借生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本5000,貸制造費(fèi)用材料費(fèi)5000。結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本分錄,庫存商品5000,貸生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本5000,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000,貸庫存商品5000?,F(xiàn)在我要沖回這個(gè)應(yīng)收款,怎么做?

84784988| 提問時(shí)間:2023 06/29 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的應(yīng)收賬款是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)嗎?是貨物退回來了嗎?如果是的話,借庫存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2023 06/29 09:59
84784988
2023 06/29 10:05
是采購業(yè)務(wù),不是銷售業(yè)務(wù)
84784988
2023 06/29 10:05
是沖回這個(gè)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要怎么做賬
郭老師
2023 06/29 10:06
你好,是退貨了嗎?你這個(gè)材料已經(jīng)使用了,還能退回呀。正常的應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用,如果你是付款了的話,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。什么原因需要退?
84784988
2023 06/29 10:07
是我計(jì)提錯(cuò)了,我是做內(nèi)賬
郭老師
2023 06/29 10:09
借庫存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借生產(chǎn)成本, 貸庫存商品 借制造費(fèi)用, 貸生產(chǎn)成本, 借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用。
84784988
2023 06/29 10:26
老師,有點(diǎn)沒看明白
郭老師
2023 06/29 10:27
啊,就是紅沖了做相反的。
84784988
2023 06/29 10:32
分錄一樣,我用負(fù)數(shù)也可以吧?結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期損益有影響嗎。是上個(gè)月計(jì)提錯(cuò)了
郭老師
2023 06/29 10:34
可以的,可以這么做的,這個(gè)不影響。
84784988
2023 06/29 12:54
可以一步到位,借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
郭老師
2023 06/29 12:54
可以的,可以這么做的。
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