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老師,4月份公司培訓費付的現(xiàn)金900,做賬:借:銷售費用 貸:現(xiàn)金 無票 這個月是找對方開票,他讓我們對公轉了900,退回現(xiàn)金900,這個賬怎么調整?



你好
這個月是找對方開票,借:庫存現(xiàn)金,貸:銷售費用
借:銷售費用 ,貸:銀行存款
2023 06/29 16:47

老師,4月份公司培訓費付的現(xiàn)金900,做賬:借:銷售費用 貸:現(xiàn)金 無票 這個月是找對方開票,他讓我們對公轉了900,退回現(xiàn)金900,這個賬怎么調整?
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