問題已解決
您好老師!今年第一季度增值稅不超30萬的免繳納,但是在第一季度末忘記做分錄了,請問現在如何補做分錄?謝謝



你好,第一季度增值稅不超30萬的免繳納,現在補做的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023 06/30 09:24

84784976 

2023 06/30 09:27
好的,謝謝老師

鄒老師 

2023 06/30 09:27
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

84784976 

2023 06/30 09:33
老師,還有一個問題請教:去年年初已支付A公司貨款了,供貨商在2022年6月份開具發(fā)票但是采購部員工現在才記得拿發(fā)票過來,當時付款分錄:
借:應付賬款A公司
貸:銀行存款
請問,現在收到去年開具的發(fā)票怎么入賬做分錄呢?

鄒老師 

2023 06/30 09:34
你好,現在收到去年開具的發(fā)票
借:庫存商品等科目,貸:應付賬款—A公司

84784976 

2023 06/30 09:36
老師,剛才說錯了,不是貨款,是咨詢服務費

84784976 

2023 06/30 09:38
請問現在收到去年開具的咨詢服務發(fā)票,可以這樣做分錄嗎?
借;管理費用
貸:應付賬款A公司

鄒老師 

2023 06/30 09:42
你好,是咨詢服務費,借方就是:以前年度損益調整——管理費用

84784976 

2023 06/30 09:45
老師,采用小企業(yè)會計準則的也是用“以前年度損益調整”這科目嗎?

鄒老師 

2023 06/30 09:45
你好,采用小企業(yè)會計準則,跨年費用,直接計入:利潤分配—未分配利潤

84784976 

2023 06/30 09:47
那分錄是這樣寫對嗎?
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款A公司

鄒老師 

2023 06/30 09:47
你好,是的,是這樣的

84784976 

2023 06/30 09:52
感謝您的指導老師

鄒老師 

2023 06/30 09:52
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
