問題已解決
以前賬上借預(yù)付賬。 貸銀行存款。本來在去年子就收到了專票的而且專票在當(dāng)月就抵扣了,他卻一直沒下賬,我現(xiàn)在借:主成本 貸:預(yù)付賬款,那么這個本來已經(jīng)抵扣的稅費怎么寫分錄?。?/p>



你好,你應(yīng)該借成本 進(jìn)項稅額 貸預(yù)付
2023 06/30 15:06

84784973 

2023 06/30 15:12
進(jìn)項稅額當(dāng)時就抵扣了,我這再做一個進(jìn)項稅額不是多了啊?

宋生老師 

2023 06/30 15:14
你當(dāng)時就抵扣了,但是你當(dāng)時沒有做賬啊

84784973 

2023 06/30 15:15
不知道之前會計咋處理的,他當(dāng)時沒下賬!

宋生老師 

2023 06/30 15:16
對呀,就是沒有入賬嘛。現(xiàn)在就補充入進(jìn)去啊。

84784973 

2023 06/30 15:18
不進(jìn)去我的進(jìn)項余額多了?。靠蛇@多出來的早就抵扣了?。∥以趺唇Y(jié)轉(zhuǎn)增值稅?。《喑鰜淼膹膩砥劫~!

宋生老師 

2023 06/30 15:21
你好,如果你補進(jìn)去多了,就只能說明之前已經(jīng)做進(jìn)去了。
就像之前付了100塊錢,但是沒有入賬,你現(xiàn)在補進(jìn)去,最終的結(jié)果才會和實際一致。你要先搞清楚之前到底對方做沒做賬

84784973 

2023 06/30 15:25
之前是借:預(yù)付賬款100 貸:銀行存款。 ? ?我現(xiàn)在要平預(yù)付賬款。 ?是不是借:主營業(yè)務(wù)收入 ?進(jìn)項。 ?貸:預(yù)付賬款,。 關(guān)鍵是他可能當(dāng)時已經(jīng)把進(jìn)項稅做了,但沒銷預(yù)付賬款。

宋生老師 

2023 06/30 15:28
你好,他到底有沒有做進(jìn)項,你要確認(rèn)才行。
另外做平預(yù)付,是要看他給你提供了什么,比如給你貨物了嗎?

84784973 

2023 06/30 15:34
他都抵扣了?。《宜倪M(jìn)項和銷項賬面上是累計數(shù)根本沒得核對!

宋生老師 

2023 06/30 15:36
你好!其實要核對,肯定是可以核對的。你看他單位的賬跟單位的增值稅申報表是不是一致?增值稅申報表里面的進(jìn)項包括了哪一些發(fā)票?

84784973 

2023 06/30 15:45
?我核對了他去年8月的抵扣明細(xì),他確實抵扣了??!

宋生老師 

2023 06/30 15:45
你好,他抵扣了這個確認(rèn)了,然后你看他賬上有沒有做?
