問題已解決
老師您好,我現(xiàn)在正在學習小規(guī)模增值稅的申報,請問里面的減稅和免稅都分別什么時候填寫呢?



季度30萬以內普通發(fā)票的不需要繳納增值稅,在免稅銷售額里面填寫。
2023 07/01 12:53

郭老師 

2023 07/01 12:53
需要正常交稅的,比如開了專票或者季度銷售額30萬以上的普通發(fā)票的,開的1%
減免的2%在應納稅減征額里面減免2%。

84784978 

2023 07/01 12:55
您的意思是享受30萬以內免稅的,寫在免稅銷售額里面,享受1%銷售額的,那么減免的2%就寫在減免里面對吧老師

郭老師 

2023 07/01 12:57
對的,是的,是這么做的。

84784978 

2023 07/01 12:58
老師,我看視頻課里面,有老師教的,里面都不寫免稅那一欄啊怎么

郭老師 

2023 07/01 13:00
你好,在第十欄里面填寫,不是在其他免稅銷售額。

84784978 

2023 07/01 13:01
哦哦,明白了,那其他免稅銷售額欄是什么時候填寫啊

郭老師 

2023 07/01 13:01
你開的免稅的稅率的
比如農產品自產自銷免稅。

84784978 

2023 07/01 13:09
老師,好的我明白了謝謝老師

郭老師 

2023 07/01 13:14
不用客氣,周末愉快
