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問題已解決

老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是含稅的還是不含稅?我是租賃服務(wù)行業(yè),租了一個車,人家打款,但是開票是按的1%,是按打款金額申報?還是按扣除1%的增值稅金額申報?

84784952| 提問時間:2023 07/03 11:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
2023 07/03 11:12
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