問題已解決
已交稅金賬務處理里怎么做呢



你好,借,應交稅費,應交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。
2023 07/04 11:29

84785021 

2023 07/04 11:32
那怎么結轉(zhuǎn),那借未交增值稅貸銀行存款

宋生老師 

2023 07/04 11:35
你好,其實這個不用結轉(zhuǎn)的。你銷項-進項-已交,得到未交,然后做未交的分錄

84785021 

2023 07/04 11:38
你好完整的賬務處理是什么樣的,麻煩了

宋生老師 

2023 07/04 11:38
你好
1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
4.當月交納以前期間未交的增值稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
