問題已解決
老師,問個(gè)問題,預(yù)繳的稅款,我做賬這樣對嗎。 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 稅金及附加—城建稅 稅金及附加—教育費(fèi)附加等 貸:銀行存款



你好,是一般納稅人的嗎?異地工程的,如果是的話,這個(gè)未交增值稅改成預(yù)交增值稅,其他的可以。
2023 07/04 12:38

84785017 

2023 07/04 12:39
不用計(jì)提是吧

84785017 

2023 07/04 12:40
那這個(gè)預(yù)繳增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 

2023 07/04 12:42
對的,是的,你月末需要交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)

84785017 

2023 07/04 12:48
結(jié)轉(zhuǎn)也是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊

郭老師 

2023 07/04 12:49
對的,是的,經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
那次月申報(bào)的時(shí)候,它兩個(gè)抵扣對沖不就行了,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。

84785017 

2023 07/04 12:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅

84785017 

2023 07/04 12:51
\'我直接就成了:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸銀行存款了

84785017 

2023 07/04 12:51
\'這樣對嗎

84785017 

2023 07/04 12:53
老師回復(fù)一下

郭老師 

2023 07/04 12:54
對的,是的,可以這么做的。

84785017 

2023 07/04 12:56
好的謝謝老師

郭老師 

2023 07/04 12:57
不用客氣,工作愉快。
