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實(shí)務(wù)
問題已解決
我去年4季度計提了企所稅,在匯算清繳的時候之前繳納的退了,我是不是要紅沖之前計提的憑證啊,是不是要放入以前年度損益調(diào)整?



你好!是的,現(xiàn)在做就要計入以前年度損益調(diào)整
2023 07/04 15:12

84784959 

2023 07/04 17:06
分錄要怎么處理呢

宋生老師 

2023 07/04 17:07
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤

84784959 

2023 07/04 17:45
好的,謝謝老師

宋生老師 

2023 07/04 18:40
您好不用客氣的了
