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問(wèn)題已解決

3月份開出的銷售發(fā)票,六月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,三月份當(dāng)時(shí)交了印花稅,那開了附屬發(fā)票的,要不要交購(gòu)銷和印花稅呢?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/05 09:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 開了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅為負(fù)數(shù),可以抵扣本月及以后的增值稅 印花稅,不用繳納
2023 07/05 09:29
84784979
2023 07/05 09:33
打個(gè)比方,我這個(gè)月銷售發(fā)票是60萬(wàn)又開50萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)月就是按10萬(wàn)交印花稅,是吧?
小菲老師
2023 07/05 09:33
同學(xué),你好 印花稅,不用繳納
84784979
2023 07/05 09:34
我有10萬(wàn)銷售收入啊,怎么不用交印花稅呢?
小菲老師
2023 07/05 09:36
同學(xué),你好 印花稅是根據(jù)合同簽訂日繳納的,合同金額多少,就繳納多少
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