當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們派遣人員的工資是作為勞務(wù)費(fèi)支出的,那么他們2%的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理



你好;? 借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi); 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi);? 借?應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi);貸銀行存款??
2023 07/05 12:35

84785019 

2023 07/05 12:46
他們的工資不是從職工薪酬走的,是從管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)直接出的,也可以這樣計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎

meizi老師 

2023 07/05 12:50
你好; 那如果是勞務(wù)費(fèi)? 、這部分不計(jì)提3的?

84785019 

2023 07/05 12:51
但是我們又要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)給勞務(wù)公司

84785019 

2023 07/05 12:52
那這要怎么支出

meizi老師 

2023 07/05 12:52
你好 ;? ? 應(yīng)該是對(duì)方做了員工;對(duì)方產(chǎn)生了。 所以找你收取吧??

84785019 

2023 07/05 12:54
應(yīng)該是的,就是派遣人員的工會(huì)福利由派遣公司發(fā)放,然后我們要負(fù)擔(dān)單位承擔(dān)的那部分

84785019 

2023 07/05 12:54
那么要怎么做賬呢

meizi老師 

2023 07/05 12:55
那這部分對(duì)方會(huì)給你開票不?

84785019 

2023 07/05 12:56
會(huì)的,開收據(jù)或者發(fā)票

meizi老師 

2023 07/05 12:56
那你就一起記入管理費(fèi)用去 ;? ?記入管理費(fèi)用- 勞務(wù)費(fèi)一起??

84785019 

2023 07/05 12:59
那這個(gè)月做錯(cuò)了,已經(jīng)計(jì)提了怎么辦

meizi老師 

2023 07/05 13:00
你好; 紅沖了就行了。在按正確的做? ?
