問題已解決
甘老師您好,匯算清繳所得稅產(chǎn)生1551的退稅,怎么更改報表不產(chǎn)生退稅



同學,你好
調(diào)低費用類扣除,使得報表不產(chǎn)生退稅
2023 07/05 14:12

84785039 

2023 07/05 14:15
老師,具體調(diào)哪里

小菲老師 

2023 07/05 14:16
同學,你好
企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表,費用扣除欄里面

84785039 

2023 07/05 14:20
費用扣除在哪個表格里

小菲老師 

2023 07/05 14:21
同學,你好
可以參考A105000

84785039 

2023 07/05 14:26
老師有1551的退稅,我在哪欄里填寫啊

小菲老師 

2023 07/05 14:27
同學,你好
這個隨便你,扣除類調(diào)整里面都可以

84785039 

2023 07/05 14:39
不是哪欄都能變動,暗色的是可以填寫數(shù)字的

84785039 

2023 07/05 14:48
老師,在哪欄里填寫啊

小菲老師 

2023 07/05 14:54
同學,你好
按照正常情況,你是要退稅的
你現(xiàn)在是違規(guī)更改報表,所以你改動哪個都行

84785039 

2023 07/05 14:56
老師,您幫我看一下,在哪欄里填寫多少數(shù)據(jù),調(diào)增還是調(diào)減

小菲老師 

2023 07/05 14:57
同學,你好
你把申報表完整的發(fā)我,里面應該是有數(shù)據(jù)的,不都是0

84785039 

2023 07/05 15:02
老師您看一下,有一千多退稅,改成沒有退稅

小菲老師 

2023 07/05 15:18
同學,你好
你這個扣除類,本來就沒有什么
你這種情況不建議改

84785039 

2023 07/05 15:18
老師,不改不行,稅務局讓改,老師能回復快點嗎

小菲老師 

2023 07/05 15:21
同學,你好
你要么你業(yè)務招待費那里,賬載55327.41,稅收金額0

84785039 

2023 07/05 15:36
老師,這樣把利潤沖成0就可以了是嗎?55327.41的所得稅是1551嗎

小菲老師 

2023 07/05 15:37
同學,你好
你可以先實填一下

小菲老師 

2023 07/05 15:38
同學,你好
你可以先試填一下,有問題再提問

84785039 

2023 07/05 15:38
試填申報,不對再改嗎

小菲老師 

2023 07/05 15:38
同學,你好
嗯嗯,是的
