問題已解決
老師,給對方企業(yè)開的增值稅專票(水費和電費),但付款時少付,出現(xiàn)這種情況怎樣做會計分錄呢?稅款已交



您好,少收到錢了是嗎 對方不付了嗎
2023 07/05 14:14

84784980 

2023 07/05 14:16
對方還付,但是跨月了

東老師 

2023 07/05 14:16
哦 暫時計入應(yīng)收賬款里面

老師,給對方企業(yè)開的增值稅專票(水費和電費),但付款時少付,出現(xiàn)這種情況怎樣做會計分錄呢?稅款已交
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