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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問下公司一年的房租發(fā)票到了還沒付款,怎么做分錄?房租是從4月份開始算的,五月份來的發(fā)票,我是從哪個(gè)月開始攤銷呢?可以不可以一次性計(jì)入費(fèi)用?謝謝!



從4月份就開始計(jì)入費(fèi)用。
然后5月份來發(fā)票,把4月份的紅沖或者不紅沖,把這個(gè)發(fā)票復(fù)印一下,放在4月后面也行。
要是金額非常小的,可以一次性計(jì)入費(fèi)用,不用分開行。
2023 07/06 11:07

84784949 

2023 07/06 11:10
一年有134174元可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?

玲老師 

2023 07/06 11:14
建議按您租賃的時(shí)間來開銷,因?yàn)檫@個(gè)金額不小。

84784949 

2023 07/06 11:16
好的,收到發(fā)票是借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付帳款嗎?

玲老師 

2023 07/06 11:20
不超過一年的不計(jì)入長期待攤費(fèi)用。
像咱們4月份已經(jīng)過去了,那個(gè)是正常,當(dāng)時(shí)就計(jì)入費(fèi)用了,只是沒有付款,沒發(fā)票,回來發(fā)票時(shí)吧,沒有發(fā)票的,這個(gè)分錄紅沖才按發(fā)票入賬就行。

玲老師 

2023 07/06 11:20
因?yàn)樵蹅儧]有付款,咱就是正常一個(gè)月一個(gè)月計(jì)入費(fèi)用,這樣。

84784949 

2023 07/06 11:21
那來了發(fā)票沒付款具體怎么做分錄呢?

玲老師 

2023 07/06 11:30
借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付賬款。每個(gè)月都這樣做。
