問(wèn)題已解決
老師,我們是一般納稅人企業(yè),2017年4月購(gòu)進(jìn)一輛小汽車,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)以發(fā)票額全部計(jì)入固定資產(chǎn)了,這部分增值稅現(xiàn)在還能抵扣嗎?



可以的,可以抵扣的。
2023 07/06 17:12

84784967 

2023 07/06 17:15
呢我需要怎么做呢

郭老師 

2023 07/06 17:17
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

84784967 

2023 07/06 17:27
好嘞 謝謝老師

郭老師 

2023 07/06 17:29
不用客氣,工作愉快。l
