問題已解決
@郭老師,我這個是填寫利潤表本年累計數收入成本利潤總額嗎,里面數據沒問題吧,第一季度預繳166.6企稅,麻煩老師



好,你這個成本沒有包含期間費用的吧。
2023 07/06 18:12

84785016 

2023 07/06 18:18
主營業(yè)務成本老師,看下收入成本這些合理嗎

郭老師 

2023 07/06 18:24
可以的,可以這么做的

84785016 

2023 07/06 22:58
老師看下要交9000多嗎所得稅第二季度,然后第一季度已經預繳166.6沒問題吧

郭老師 

2023 07/06 23:00
實際利潤是這些吧
以后還能虧損不

84785016 

2023 07/06 23:06
是什么意思呢老師

郭老師 

2023 07/06 23:16
就是你們實際有這些利潤吧,如果有的話,你所得稅就應該就這些

84785016 

2023 07/06 23:21
交了這個不用再交什么稅了吧

84785016 

2023 07/06 23:21
2以后能虧損正常嗎

郭老師 

2023 07/06 23:31
交了企業(yè)所得稅
季度30萬免增值稅
你看下你們單位需要交印花稅嗎?

84785016 

2023 07/06 23:42
1季度超過30萬不管按月算吧,不管普票還是專票超過比如100萬不含稅按100萬不含稅交增值稅100*0.01嗎2正常就收入成本票交印花稅嗎,如果油費跟辦公耗材跟招標費發(fā)票不用交印花稅吧

84785016 

2023 07/06 23:43
3如果以后企業(yè)虧損正常嗎老師

郭老師 

2023 07/06 23:50
按季度30萬普票免增值稅
安月申報看月銷售額10萬
2正規(guī)的需要交
3虧損的話,你們單位就是多交匯算,提交申請退稅,但是不一定能退回來,有些稅務局要求嚴格的不給退,需要查賬之后才可以。
