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問題已解決

老師:我想請問一下, 2022年12月我把會計(jì)分錄做為:借:管理費(fèi)用 1000元 貸:銀行存款1000元 本應(yīng)為:借:專項(xiàng)應(yīng)付款1000元 貸:銀行存款1000元 在2023年的賬務(wù)處理上應(yīng)如何調(diào)整?

84784962| 提問時(shí)間:2023 07/07 10:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整。
2023 07/07 10:27
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