問題已解決
我司有一個電表要拆除,需提前把電費結(jié)清,經(jīng)辦人自己墊付了剩余電費,來公司報銷,怎么做賬呢



同學你好
墊付的做其他應(yīng)付款
報銷做借費用科目
貸其他應(yīng)付款
2023 07/07 11:04

84785046 

2023 07/07 11:05
那怎么從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出去呢

84785046 

2023 07/07 11:06
我是先做了:借:其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行存款。發(fā)票是后開的,而且發(fā)票也不是單獨開的這一張,是混合在一個月的發(fā)票中

84785046 

2023 07/07 11:07
現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,怎么轉(zhuǎn)出去呢

樸老師 

2023 07/07 11:10
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

84785046 

2023 07/07 11:11
收到這個發(fā)票怎么做賬呢

樸老師 

2023 07/07 11:16
同學你好借費用科目
貸其他應(yīng)付款

84785046 

2023 07/07 12:04
是不是這樣子:借:主營業(yè)務(wù)成本 進項 貸:應(yīng)付賬款-國網(wǎng) 其他應(yīng)付款-個人

樸老師 

2023 07/07 12:07
是成本的話是這樣的
之前的沒付呀
為啥應(yīng)付賬款

84785046 

2023 07/07 12:08
電費是成本

84785046 

2023 07/07 12:08
國網(wǎng)的都是應(yīng)付,是托收的

樸老師 

2023 07/07 12:10
同學你好
那你就這樣做
