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問題已解決

這是去年的發(fā)票原票沒拿到,做了匯算清繳調(diào)增,現(xiàn)在要補交增值稅,請問分錄怎么寫?

84784963| 提問時間:2023 07/07 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際有業(yè)務(wù)的嗎?如果有的話,見以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款, 貸銀行存款。
2023 07/07 11:50
84784963
2023 07/07 12:11
附加稅怎么 寫?
郭老師
2023 07/07 12:21
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費城建稅、地方教育教育附加,貸銀行放款。
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