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請問老師,什么是暫估入賬,怎么做賬?



你好; 就是說實際發(fā)生了成本費用金額; 但是沒有取得合理發(fā)票; 所以是暫估 ; 比如; 借主營業(yè)務成本或者管理費用等貸應付賬款-暫估??
2023 07/07 13:45

84785042 

2023 07/07 13:48
到年末的時候,暫估必須清理嗎

meizi老師 

2023 07/07 13:49
你好;? 收到發(fā)票來紅沖在? 做 ;? 不是非得紅沖的??

84785042 

2023 07/07 13:49
收到發(fā)票時,分錄怎么做

meizi老師 

2023 07/07 13:50
上面分錄做借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖 ;? 在按發(fā)票做一遍分錄的??

84785042 

2023 07/07 13:53
貸應付賬款~暫估,這個科目還要按供應商分開記嗎?還是不用分

meizi老師 

2023 07/07 13:58
你好; 對的 ; 要紅沖了。在做 借主營業(yè)務成本貸應付賬款- 某公司 ’

84785042 

2023 07/07 14:51
那暫估入賬過高,或是暫估的總也沒有收到發(fā)票,會有問題嗎?

meizi老師 

2023 07/07 14:52
你好;? ? ?到時調(diào)整科目即可;? ? 按照實際去做? ?

84785042 

2023 07/07 15:03
最后沒有收到發(fā)票的暫估,怎么調(diào)整科目?

meizi老師 

2023 07/07 15:05
你好;? ?沒有收到做; 借應付賬款- 暫估貸應付賬款- 某公司? ?
