問題已解決
老師,由于所得稅匯算清繳調(diào)增,補(bǔ)繳的稅款做的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 申報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)怎么填?



申報(bào)企業(yè)所得稅的數(shù)不用填寫啊,這個(gè)不影響你的利潤(rùn)總額。
2023 07/07 17:32

84784989 

2023 07/07 17:34
應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借方有余額怎么辦

84784989 

2023 07/07 17:36
應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借方有余額怎么辦?一直這樣放著嗎

郭老師 

2023 07/07 17:37
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。

84784989 

2023 07/07 17:40
那12月份的報(bào)表期末數(shù)和1月份報(bào)表的期初數(shù)就不對(duì)了,需要改報(bào)表嗎?

郭老師 

2023 07/07 17:46
的可以不用修改的。

84784989 

2023 07/07 17:46
老師,那12月份的報(bào)表期末數(shù)和1月份報(bào)表的期初數(shù)就不對(duì)了,需要改報(bào)表嗎?
而且和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系也對(duì)不上

郭老師 

2023 07/07 17:47
不用修改的攻擊關(guān)系不一致可以忽略。
