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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶上季度開的發(fā)票192000稅率為0本季度沖回開具正確的1%發(fā)票,本季度開票金額含稅165000稅率為1% 本季度增值稅如何申報(bào)呢?



12其他免稅 銷售額165000
10藍(lán)天填寫353465.53
2023 07/08 08:30

郭老師 

2023 07/08 08:30
但是你這個(gè)不一定能保存了
你試下吧

84784991 

2023 07/08 08:32
好的,我先試試

郭老師 

2023 07/08 08:37
可以的,你填寫試一下的,這個(gè)免稅的需要在減免明細(xì)表最后一行填寫負(fù)數(shù)。
