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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬(wàn) 還有沒(méi)有攤銷完的裝修費(fèi)10萬(wàn) 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬(wàn) 也開了15萬(wàn)的發(fā)票過(guò)去 相當(dāng)于我們虧損了2萬(wàn),這15萬(wàn) 這個(gè)完整的一個(gè)分錄改怎么寫呢?老師



裝修費(fèi)、借管理費(fèi)用
貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
一次攤銷了就可以的
2023 07/09 09:32

84784976 

2023 07/09 09:38
我是這樣做的 麻煩幫我看看對(duì)不對(duì)哈 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 營(yíng)業(yè)外支出貸 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)攤銷 在借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ?還有就是我開了15萬(wàn)的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬(wàn)的收入 但是我這15完來(lái)抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報(bào)表和利潤(rùn)表就對(duì)不上啦 怎么辦呢?

郭老師 

2023 07/09 09:39
這個(gè)累計(jì)攤銷不對(duì),累計(jì)攤銷是針對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的。

郭老師 

2023 07/09 09:40
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn)
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支,
然后攤銷的單獨(dú)做借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期戴攤費(fèi)用。

郭老師 

2023 07/09 09:40
貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
這個(gè)

84784976 

2023 07/09 09:55
還有就是我開了15萬(wàn)的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬(wàn)的收入 但是我這15完來(lái)抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報(bào)表和利潤(rùn)表就對(duì)不上啦 怎么辦呢?老師

郭老師 

2023 07/09 09:56
把我上面的第二個(gè)分錄固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了。

84784976 

2023 07/09 10:24
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn)
借銀行
貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支,
然后攤銷的單獨(dú)做借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期戴攤費(fèi)用。
這樣的話,就是固定資產(chǎn)清理這邊不就是有余額了嗎,那怎么辦呢?老師,著急

郭老師 

2023 07/09 10:41
第三個(gè)分路借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,怎么會(huì)有余額
