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老師,你好,我公司收到專票金額6萬,支付5.7萬,票和實際支付有差額,這差額如何平賬



你好,可以做到營業(yè)外收入或者是做應付賬款,然后你再自己做一個紅沖借庫存商品
進項貸銀行存款
應付帳款
借應付帳款
貸庫存商品
進項轉出
2023 07/09 13:41

84784961 

2023 07/09 13:45
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 07/09 13:49
不用客氣,周末愉快。

老師,你好,我公司收到專票金額6萬,支付5.7萬,票和實際支付有差額,這差額如何平賬
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