問題已解決
小規(guī)模開了9萬多的專票怎么報(bào)增值稅



在主表的第2行填報(bào)不含稅銷售收入,
填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額 *2%填寫。
2023 07/10 10:11

84785009 

2023 07/10 10:21
專票也是要達(dá)30萬才算稅嗎?

家權(quán)老師 

2023 07/10 10:24
不是的哈,開了專票就得交稅

84785009 

2023 07/10 10:28
專票上面的稅額x2%是不是等于發(fā)票上的稅額就正常了

84785009 

2023 07/10 10:29
老師按你說的方式填申報(bào)不通過

84785009 

2023 07/10 10:37
是這樣填的為什么不通過

家權(quán)老師 

2023 07/10 10:42
意思是要扣除2%的,你開了1%的專票

84785009 

2023 07/10 10:45
我用專票上的數(shù)額x2%了啊

84785009 

2023 07/10 11:12
老師那我應(yīng)該怎么填啊

家權(quán)老師 

2023 07/10 11:26
要填在主表的第2行,

84785009 

2023 07/10 15:11
填第二行就變成負(fù)數(shù)了

家權(quán)老師 

2023 07/10 15:16
我的意思是說你開票的不含稅銷售額專票填在第2行
