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問題已解決

老師幫我看一下我這交稅的分錄是不是錯了

84785009| 提問時間:2023 07/10 11:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是做收入的分錄,還是繳納增值稅的分錄??
2023 07/10 11:05
84785009
2023 07/10 11:11
繳稅的分錄
鄒老師
2023 07/10 11:12
你好,你提供的圖片是收入分錄,交稅分錄這樣做當然不對了?
84785009
2023 07/10 11:20
那應該怎么弄
84785009
2023 07/10 11:20
這里還有
鄒老師
2023 07/10 11:21
你好,把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的繳納稅款分錄?
84785009
2023 07/10 11:22
好的,正確應該怎么做呢
鄒老師
2023 07/10 11:23
你好,一般納稅人繳納增值稅的分錄是 ?借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84785009
2023 07/10 11:30
做完收入 就直接做借未轉交增值稅 貸銀行存款
鄒老師
2023 07/10 11:31
你好,做完收入分錄,還需要做銷項稅額和進項稅額對應的結轉分錄?
84785009
2023 07/10 11:36
沒有進項,只有我剛做的那筆銷項
鄒老師
2023 07/10 11:38
你好,那結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 繳納分錄是? 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
84785009
2023 07/10 11:50
老師貸是負數這樣對嗎?
鄒老師
2023 07/10 11:52
你好,結轉的時候,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)是貸方正數啊?
84785009
2023 07/10 11:57
你看一下我發(fā)給你的他是負數、
鄒老師
2023 07/10 11:58
你好,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)是負債科目,計入貸方發(fā)生額,應當是正數而不是負數啊??
84785009
2023 07/10 11:59
那我應該要怎樣調整過來,
鄒老師
2023 07/10 12:00
你好,這個沒有錯誤,不需要調整啊
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