問題已解決
你好老師!6月份開的專票,發(fā)票稅率開錯,開成1%,7月份開了紅字發(fā)票,重新開了一張3%稅率的發(fā)票,請問老師,這要怎么做賬和申報增值稅?



你好,其實你開的1%是沒問題的。
你現(xiàn)在申報二季度的直接正常申報就好了。
2023 07/11 15:06

84785016 

2023 07/11 15:52
但是2 季度收入超30萬不能沖減收入了是嗎,7月開的紅沖發(fā)票只能沖減3季度收入了嗎?

宋生老師 

2023 07/11 15:55
你好對,就是這樣子的。
