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您好老師,去年有一筆憑證把應付職工薪酬記成管理費用了,現(xiàn)在應該如何調整



同學你好
計提的時候做借管理費用貸應付職工薪酬
2023 07/11 17:30

84784986 

2023 07/11 17:31
這是去年的憑證,繳社保的記錯了,如何調整

樸老師 

2023 07/11 17:38
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖再做正確的

您好老師,去年有一筆憑證把應付職工薪酬記成管理費用了,現(xiàn)在應該如何調整
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