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小規(guī)模旅游企業(yè),增值稅報(bào)表怎么填?



你好,你是差額交稅的嗎?
2023 07/11 17:56

84784993 

2023 07/11 17:57
是的,季度超30萬(wàn)了

郭老師 

2023 07/11 17:59
在附表資料一里面
第二,3藍(lán)填寫成本的加稅合計(jì),
第五列填寫收入的加稅合計(jì)
主表里面的收入是差額之后。

84784993 

2023 07/11 18:21
成本的價(jià)稅合計(jì)是什么意思?是發(fā)票上備注的差額合計(jì)嗎

84784993 

2023 07/11 18:26
普票部分差額以后也超30萬(wàn)了,是不是填在主表第三欄里

郭老師 

2023 07/11 18:26
對(duì)的,是的,是這么說(shuō)的。

84784993 

2023 07/11 18:49
普票差額超30萬(wàn)的話,就按照正常小規(guī)模來(lái)交稅是吧

郭老師 

2023 07/11 18:51
對(duì)的,是的,是這么做的。

84784993 

2023 07/11 19:01
主表16行還需要填嗎?

84784993 

2023 07/11 19:01
就是差額之后的收入是不是要按1%交稅?

郭老師 

2023 07/11 19:03
主表16行是應(yīng)納稅減征額嗎?如果是的話,你開的是普通發(fā)票或者是專票,1%的需要填寫,這里填寫的是差額之后的不含稅銷售額乘以2%。

84784993 

2023 07/11 19:04
發(fā)票上是1%稅率

84784993 

2023 07/11 19:05
也就是說(shuō)差額之后的金額,還要再減免2%是吧?

郭老師 

2023 07/11 19:05
那就是按照差額之后的不含稅銷售額乘以2%。

84784993 

2023 07/11 19:08
所得稅報(bào)表上的累計(jì)收入是差額前還是差額后的?

郭老師 

2023 07/11 19:09
這個(gè)是差額之前的收入。

84784993 

2023 07/11 19:09
好的,謝謝

郭老師 

2023 07/11 19:12
不用客氣,工作愉快

84784993 

2023 07/11 19:12
旅游行業(yè)需要交什么印花稅?

郭老師 

2023 07/11 19:13
旅游服務(wù)不需要繳納印花稅的,你還有其他的嗎?

84784993 

2023 07/11 19:13
沒有了,謝謝

郭老師 

2023 07/11 19:14
那就不需要交,不用客氣,過(guò)得愉快。
