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問題已解決

老師您好,一季度賬和報表做錯了,稅務(wù)局系統(tǒng)里面對的,我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?

84784947| 提問時間:2023 07/11 17:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問賬哪里有問題?
2023 07/11 18:03
84784947
2023 07/11 18:10
現(xiàn)在申報,系統(tǒng)里面兩個金額不一樣
84784947
2023 07/11 18:11
利潤表一季度營業(yè)收入371353.38元,然后增值稅申報表上是370931.11元,我看了金額剛好相差422.27元
84784947
2023 07/11 18:11
增值稅5.94元,利息收入416.24元,一共422.27
bamboo老師
2023 07/11 18:12
那您一季度的賬錯在哪里呢 查出來沒有 看了您截圖是少記了營業(yè)收入
84784947
2023 07/11 18:16
沒有少做,是多做了,本來是不含稅收入370931.11元,我做成了371353.38元
84784947
2023 07/11 18:17
多寫了422.27元
bamboo老師
2023 07/11 18:17
那可以把您做的311353.38的分錄寫一下嗎
84784947
2023 07/11 18:21
這個結(jié)轉(zhuǎn)有沒有問題呢?
84784947
2023 07/11 18:22
差的金額就是我?? 起來的金額
bamboo老師
2023 07/11 18:25
您這個是結(jié)束損益 不是確認(rèn)收入的分錄啊 要確認(rèn)收入的分錄
84784947
2023 07/11 18:28
確認(rèn)收入的分錄要自己做嗎?我每次這樣結(jié)轉(zhuǎn)就好了,我們是小規(guī)模
84784947
2023 07/11 18:28
確認(rèn)收入的分錄要怎么做?
bamboo老師
2023 07/11 18:28
確認(rèn)收入的分錄要自己做的啊?
84784947
2023 07/11 18:29
你的意思收入費(fèi)用分開結(jié)轉(zhuǎn)?
bamboo老師
2023 07/11 18:30
借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這個分錄您沒有寫嗎?
84784947
2023 07/11 18:30
謝謝了啊
bamboo老師
2023 07/11 18:31
這個分錄是不是多寫了主營業(yè)務(wù)收入的金額?
84784947
2023 07/11 18:31
寫了,現(xiàn)在錯就錯在哪一筆分錄上
bamboo老師
2023 07/11 18:32
應(yīng)該是確認(rèn)收入的分錄? 多寫了主營業(yè)務(wù)收入的金額 要紅沖掉
84784947
2023 07/11 18:32
這一筆幫我看一下對不對?
bamboo老師
2023 07/11 18:33
是收到個人所得稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi) 對嗎?確認(rèn)營業(yè)外收入跟銷項(xiàng)稅額
84784947
2023 07/11 18:33
利息收入 借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))
bamboo老師
2023 07/11 18:34
財務(wù)費(fèi)用 應(yīng)該是借方負(fù)數(shù) 不是貸方負(fù)數(shù)
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