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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄怎么做

84785012| 提問時間:2023 07/11 18:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,是一般納稅人的嗎?
2023 07/11 18:50
郭老師
2023 07/11 18:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84785012
2023 07/11 18:56
應(yīng)交稅款100=銷項(xiàng)1000-進(jìn)項(xiàng)800-上期留底100、會計(jì)分錄上期留底的這一步我要如何處理呢
郭老師
2023 07/11 19:02
上期劉迪當(dāng)時在哪個科目里面做著?
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