問題已解決
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄怎么做



你好,是一般納稅人的嗎?
2023 07/11 18:50

郭老師 

2023 07/11 18:50
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

84785012 

2023 07/11 18:56
應(yīng)交稅款100=銷項1000-進項800-上期留底100、會計分錄上期留底的這一步我要如何處理呢

郭老師 

2023 07/11 19:02
上期劉迪當(dāng)時在哪個科目里面做著?
