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問題已解決

請(qǐng)問老師,樣品出口到韓國,不收匯,申報(bào)價(jià)值是2萬美金,那就是要正式申報(bào)了,看hs編碼,沒有關(guān)稅,那就是不交關(guān)稅也不交增值稅,那到時(shí)候根據(jù)報(bào)關(guān)單怎么做賬呢?

84784996| 提問時(shí)間:2023 07/12 08:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你視同內(nèi)銷就可以了
2023 07/12 09:11
84784996
2023 07/12 09:38
不是應(yīng)該做銷售費(fèi)用嗎?
84784996
2023 07/12 09:39
視同內(nèi)銷?那還是要交增值稅嗎?
樸老師
2023 07/12 09:46
對(duì)的 這個(gè)要交增值稅的
84784996
2023 07/12 10:06
取得報(bào)關(guān)單,但不收匯,不是實(shí)行出口免稅嗎?
樸老師
2023 07/12 10:13
你視同內(nèi)銷要交增值稅的 出口報(bào)關(guān)了那你不收外匯的話也得繳稅
84784996
2023 07/12 10:39
編碼里這個(gè)產(chǎn)品退稅率是13%,這樣也是要交增值稅的嘛?
樸老師
2023 07/12 10:42
你不收匯的話得調(diào)增交所得稅
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