問題已解決
去年11月收到的進項專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?已經抵扣的稅額在今年當月做轉出?



你好,已經抵扣的是采購方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
收到紅字發(fā)票的時候做原來負數(shù)的分錄,然后增值稅表2做進項稅額轉出。
2023 07/12 12:12

去年11月收到的進項專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?已經抵扣的稅額在今年當月做轉出?
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